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仁智股份:年度关联方资金占用专项审计报告

来源:新浪网    发布时间:2022-08-08 12:26   作者:新浪网   阅读量:8147   

大华会计师事务所DaHuaCertifiedPublicAccountants

浙江仁智股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字003344号

浙江仁智股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目录页次
一,控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1—2
二,浙江仁智股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字003344号

浙江仁智股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江仁智股份有限公司2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年03月18日签发了大华审字004903号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定,就仁智股份编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是仁智股份管理层的责任我们对汇总表所载资料与我们审计仁智股份2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致除了对仁智股份实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序

大华核字003344号关联方资金占用情况的专项说明

理解仁智股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关

附件:浙江仁智股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所中国注册会计师:
中国·北京陈勇
中国注册会计师:
林万锞
二〇二二年三月十八日
275,006,808.63 — 305,950,410.04 57,746,283.32

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